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Internacionalização das Empresas Brasileiras
Com ênfase em Gestão Aduaneira, Transfer Pricing, Contabilidade Internacional e Relações de Consumo
CURSO ON LINE
Tendo em vista a retração acentuada da atividade econômica no Brasil, é imperiosa a necessidade das empresas se internacionalizarem (busca de novos mercadores). Para tal, profissionais precisarão estar aptos para atuarem no campo da expansão internacional (MERCOSUL, MERCOSUL e EU, Pacto Andino, Trans Pacífico, T-MEC, Países da Aladi (sementes), e com alguns países de forma extra bloco econômico (Índia, México, Peru, Venezuela, Israel, Egito, Suriname, Guiania e etc), pois do contrário boa parte das empresas instaladas no Brasil certamente sucumbirão.
Nesse contexto, surge como diferencial a abordagem de matérias de suma importância, tais como: a contabilidade internacional e o planejamento tributário internacional.
O curso foi concebido visando dotar o consultor, assessor e gestor de empresas com um instrumental que lhe possibilite buscar alternativas legais (“planejamento tributário – elisão fiscal”), visando reduzir o impacto da carga tributária no custo das empresas no mercado interno, tendo em vista que se não gerido em tempo hábil, poderá inviabilizar a manutenção de determinadas atividades empresarias em virtude do acirramento da concorrência interna em grande parte desleal, refletindo de forma imediata na formação do preço de venda e por
conseguinte na margem de contribuição.
As abordagens dar-se-ão num contexto estratégico das empresas, tendo em vista que as áreas
tributária, contábil, societária, financeira, administrativa e comercial, acabam por resvalar uma na outra, daí a importância de uma visão macro da atividade econômica.
Gestão de Negócios, Direito Tributário, Contabilidade e Administração de Empresas.
Gestores de Negócios, Advogados, Contadores, Economistas, Consultores Empresariais, Sócios e Diretores de Empresas, Auditores e demais operadores das áreas tributária, contábil e financeira.
52 horas (13 encontros de 4h00 cada)
Como Aumentar o seu Ativo Total
Recompor seu faturamento, obter crédito, reduzir a carga tributária e demais custos, tornando sua empresa competitiva.
CURSO ON LINE
Diferentemente de todos os demais até agora ofertados pelo mercado, este curso visa contemplar 15 tópicos estruturados, sequencialmente e complementares, visando instrumentar todos aqueles que pretendam atuar em gestão empresarial.
► Fazer um diagnóstico empresarial, identificando os pontos de estrangulamento do seu negócio.
►Implementar mais de 100 sugestões viáveis referentes às áreas: contábil, fiscal, tributária, financeira, recursos humanos, produção e novas tecnologias, visando o aumento do faturamento, redução da carga tributária, proteção patrimonial, redução de passivo bancário, obtenção de crédito, reestruturação societária, quantificar os ativos intangíveis da sua empresa e entender o que são os institutos da recuperação judicial e da falência.
►Analisar via índices a Demonstração de Resultados, Liquidez, Endividamento, Rentabilidade, Análise de Balanço, Retorno do Investimento, EBITDA/EVA e MVA. Tais inserções serão efetuadas através de planilhas em Excel editáveis, permitindo aplicá-las de imediato, e visando instrumentar suas tomadas de decisões.
Vídeo 1 – A Contabilidade como Instrumento de Gestão e de Proteção Patrimonial
Vídeo 2 – Formas de Tributação (Vantagens e Desvantagens)
Vídeo 3 – Planejamento Tributário
Vídeo 4 – Medidas de Impacto no Cash Flow
Vídeo 5 – Tipos Societários
Vídeo 6 – Reorganização Societária com foco na Otimização Operacional e Administrativa
Vídeo 7 – Valoração Empresarial (Ativos Tangíveis e Intangíveis)
Vídeo 8 – Internacionalizando sua Empresa com foco na expansão de mercado e no aumento da Lucratividade x Redução nos Custos
Vídeo 9 – Práticas Assertivas para as Áreas: Contábil, Fiscal, Tributária, Recursos Humanos e Financeira
Vídeo 10 – Compliance e Governança Corporativa para ME’s e EPP’s
Vídeo 11 – Contencioso Administrativo e Judicial
Vídeo 12 – Transfer Pricing
Vídeo 13 – Como elaborar um Diagnóstico Empresarial
Vídeo 14 – Geração de Negócios
Vídeo 15 – Recuperação Judicial e Falência
Gestores de Negócios, Advogados, Contadores, Economistas, Consultores Empresariais, Sócios e Diretores de Empresas, Auditores e demais operadores das áreas tributária, contábil e financeira.
18 horas (15 vídeo aula)
Direito Tributário Internacional Aplicado
Com ênfase em Transfer Pricing (A Internacionalização das Empresas Brasileiras)
CURSO ON LINE
Em momento de retração da atividade econômica brasileira e mundial, é imperiosa a internacionalização das empresas. Profissionais precisarão estar aptos para atuarem no campo da tributação internacional.
Nesse contexto, surge como diferencial a abordagem de matérias de suma importância, tais como planejamento tributário e tributação internacional.
O curso foi concebido visando dotar o consultor, assessor e gestor de empresas com um instrumental que lhe possibilite buscar alternativas legais (“planejamento tributário – elisão fiscal”), visando reduzir o impacto da carga tributária no custo das empresas no mercado interno, tendo em vista que se não gerido em tempo hábil, poderá inviabilizar a manutenção de determinadas atividades empresarias em virtude do acirramento da concorrência interna em grande parte desleal, refletindo de forma imediata na formação do preço de venda e por
conseguinte na margem de contribuição.
As abordagens dar-se-ão num contexto estratégico das empresas, tendo em vista que as áreas
tributária, contábil, societária, financeira, administrativa e comercial, acabam por resvalar uma na outra, daí a importância de uma visão macro da atividade econômica.
Gestão de Negócios, Direito Tributário, Contabilidade e Administração de Empresas.
Gestores de Negócios, Advogados, Contadores, Economistas, Consultores Empresariais, Sócios e Diretores de Empresas, Auditores e demais operadores das áreas tributária, contábil e financeira.
16 horas
Planejamento Tributário
Estratégia e Técnicas em Planejamento Tributário
CURSO ON LINE
- Legalidade + finalidade.
- Elisão e evasão.
- Formas de tributação (simples, real, presumido e arbitrado).
- Custo tributário da exportação e da importação e noções de transfer pricing.
- ICMS – transferência de créditos, compensação de tributos, pagamento de fornecedores e pedidos de ressarcimento.
- Operações back to back.
- Tributação lucro no exterior.
- Procedimento administrativo (impugnação ao AIIM e elaboração de recursos ao TIT , CARF e CRFS).
- Procedimento judicial (ações à disposição do fisco e do contribuinte).
- Análise de risco (exame de teses e quantificação de contingências), geração de passivos declarados/inscritos e passivos ocultos.
O curso foi concebido visando dotar o consultor, assessor e gestor de empresas com um instrumental que lhe possibilite buscar alternativas legais (“planejamento tributário – elisão fiscal”), visando reduzir o impacto da carga tributária no custo das empresas no mercado interno, tendo em vista que se não gerido em tempo hábil, poderá inviabilizar a manutenção de determinadas atividades empresarias em virtude do acirramento da concorrência interna em grande parte desleal, refletindo de forma imediata na formação do preço de venda e por
conseguinte na margem de contribuição.
As abordagens dar-se-ão num contexto estratégico das empresas, tendo em vista que as áreas
tributária, contábil, societária, financeira, administrativa e comercial, acabam por resvalar uma na outra, daí a importância de uma visão macro da atividade econômica.
Gestão de Negócios, Direito Tributário, Contabilidade e Administração de Empresas.
Profissionais graduados das áreas de gestão e negócios, contadores, economistas e advogados entre outros, que busquem excelência em técnicas de gestão empresarial com foco no planejamento tributário.
12 horas
Gestão Tributária
Leis, Artigos, Normas. Planejamento Tributário Nacional e Internacional
CURSO ON LINE
Sistema Tributário Nacional (8 horas)
1.1 – Princípios Constitucionais Tributários (arts. 145 e 150 a 155 da CF)
1.2 – Processo Legislativo Federal (EC, LC, LO, MP e Decretos – art. 59 da CF)
1.3 – Atos Normativos (IN, PN, NA, AD, OS, BC, Circular, Decretos, Resoluções, Portarias, Comunicado, Ofício, Instrução, Despacho, e etc)
1.4 – Tributos em Espécie (Imposto, Taxas, Contrib. Melhoria, Contrib. Especiais, Empréstimo Compulsório e Imposto Extraordinário de Guerra)
1.5 – Fato Jurídico, Obrigação tributária, Lançamento (modalidades – prazo decadencial), Crédito Tributário, Notificação e Inscrição na Dívida Ativa (CDA)
1.6 – Solidariedade, Capacidade Tributária e Responsabilidade Tributária
1.7 – Suspensão, Extinção e Exclusão do Crédito Tributário
Planejamento Tributário Nacional e Internacional (4horas)
4.1 – Elisão, e Evasão
4.2 – Formas de Tributação (Simples, Real, Presumido e Arbitrado)
4.3 – Incentivos Fiscais
4.3 – Procedimento Administrativo (impugnação ao AIIM e elaboração de recursos ao TIT , CC e CSRF)
4.4 – Procedimento Judicial (ações à disposição do fisco e do contribuinte)
4.5 – Análise de risco (exame de teses e quantificação de contingências), geração de passivos declarados/inscritos e passivos ocultos
Sistema Tributário Nacional (8 horas)
1.1 – Princípios Constitucionais Tributários (arts. 145 e 150 a 155 da CF)
1.2 – Processo Legislativo Federal (EC, LC, LO, MP e Decretos – art. 59 da CF)
1.3 – Atos Normativos (IN, PN, NA, AD, OS, BC, Circular, Decretos, Resoluções, Portarias, Comunicado, Ofício, Instrução, Despacho, e etc)
1.4 – Tributos em Espécie (Imposto, Taxas, Contrib. Melhoria, Contrib. Especiais, Empréstimo Compulsório e Imposto Extraordinário de Guerra)
1.5 – Fato Jurídico, Obrigação tributária, Lançamento (modalidades – prazo decadencial), Crédito Tributário, Notificação e Inscrição na Dívida Ativa (CDA)
1.6 – Solidariedade, Capacidade Tributária e Responsabilidade Tributária
1.7 – Suspensão, Extinção e Exclusão do Crédito Tributário
Planejamento Tributário Nacional e Internacional (4horas)
4.1 – Elisão, e Evasão
4.2 – Formas de Tributação (Simples, Real, Presumido e Arbitrado)
4.3 – Incentivos Fiscais
4.3 – Procedimento Administrativo (impugnação ao AIIM e elaboração de recursos ao TIT , CC e CSRF)
4.4 – Procedimento Judicial (ações à disposição do fisco e do contribuinte)
4.5 – Análise de risco (exame de teses e quantificação de contingências), geração de passivos declarados/inscritos e passivos ocultos
Gestão de Negócios, Direito Tributário, Contabilidade e Administração de Empresas.
Profissionais graduados das áreas de gestão e negócios, contadores, economistas e advogados entre outros, que busquem excelência em técnicas para gestão empresarial, sem gerar contenciosos e passivos ocultos.
16 horas
Gestão e Proteção Patrimonial das Pessoas Físicas e Jurídicas
Com Foco na Descaracterização da Personalidade Jurídica
CURSO ON LINE
- A Importância da Contabilidade como Instrumento de Blindagem Patrimonial Efetivo (case mercadinho).
- Diferença entre Legislação Fiscal, Societária e Falimentar (Decreto 3000/99, Lei 6404/76 (arts. 176 e segs) e Lei 11.105/05 – arts. (51,105 e 163)
- Responsabilidade Limitada nos Códigos Comercial 1850, Civil 1916, Decreto 3708 1919, Lei 6404/76 x sua relativização no Código Civil de 2002 e na Lei 11.638 de 2007.
- Conjugação do Binômio Legalidade + Finalidade e Observação do CPC 00 – Essência sobre a Forma.
- Trex e Harpia – Obrigações Acessórias (Pessoas Físicas e Jurídicas) e seus Respectivos Cruzamentos.
- Extensão Interpretativa dos artigos 50 CC e 135 do CTN.
- Sucessão Tributária no CTN (arts. 129 a 133).
- Cláusulas Restritivas (Inalienabilidade, Incomunicabilidade e Impenhorabilidade) e seus efeitos práticos.
- Crimes contra a ordem Tributária, Econômica, Meio Ambiente, Consumo e Relações do Trabalho.
- Fraude a Credores e a Execução.
- Criação de Holding Familiar.
- Indisponibilidade patrimonial dos bens dos sócios e diretores de empresas falidas e em recuperação judicial.
Gestão de Negócios, Direito Tributário, Contabilidade e Administração de Empresas.
Contadores, advogados, economistas, consultores empresariais, sócios e diretores de empresas.
8 horas
Direito para Não Advogados
Instrumentos legais para aqueles que militam nas áreas tributária e fiscal
CURSO ON LINE
- Hierarquia das normas – Processo Legislativo versus atos normativos administrativos
- Interpretação literal, gramatical, teleológica, sistemática, sociológica e antropológica da legislação, visando buscar o fundamento da norma e não apenas sua disposição gramatical.
- Acesso ao Poder Judiciário e aos Tribunais Administrativos (direito de petição, produção de provas e duplo grau de jurisdição)
- Princípios Constitucionais Tributários
- Devido Processo Legal (contraditório e ampla defesa)
- Procedimento Administrativo Fiscal (fato gerador, lançamento, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário)
- Ações judiciais a disposição do fisco e do contribuinte
- Análise jurisprudencial nas esferas administrativa e judicial (súmulas vinculantes e recursos repetitivos)
- Tutela provisória de urgência (antecipada e cautelar) e de evidência (abuso de direito de defesa, casos repetitivos e súmulas vinculantes e prova documental)
- Instâncias recursais
Gestão de Negócios, Direito Tributário, Contabilidade e Administração de Empresas.
Profissionais graduados das áreas de gestão e negócios, contadores e economistas dentre outros, que busquem excelência em técnicas para gestão empresarial segura.
12 horas